州政府税务合规
简化跨州合规、规避高额罚金、精通联结度(Nexus)规则
应对美国各州税务义务,犹如在法律法规持续变动、辖区差异细微且风险暗藏的迷宫中穿行。我们专注于厘清州所得税及联结度要求 (Nexus Requirements) 的复杂问题,确保您的企业始终保持合规,有效规避罚款与风险。
多州申报处理:为各类企业实体(包括股份公司(C-Corp,LLC、S型公司)及其非税务居民股东/成员,准确编制并提交其所需申报的州所得税申报表
所得跨州分摊策略:运用精密的“三要素法”(工资薪金、财产、销售额)在相关各州间合理分配企业所得,旨在合法降低整体州税税负
复合申报表 (Composite Returns):为在多个州拥有非税务居民合伙人的穿透实体(如合伙制企业、LLC),提供简化的州所得税申报解决方案,减轻其非居民成员的个人申报负担。
税务登记与执照:协助您在新的州完成销售税(Sales Tax)或使用税(Use Tax)的纳税人登记注册,并满足地方税务辖区的特定要求
申报与报告:按时编制并提交州及地方销售税申报表,特别涵盖电商企业需遵循的平台电商代扣代缴法 (Marketplace Facilitator Laws) 相关合规要求
销售税审计辩护:在州或地方销售税审计期间,作为您的授权代表与税务机关沟通,处理差异核对,全力维护您的权益
免税证书管理:为您在批发、制造或与非营利组织交易中的免税销售,系统管理有效的免税证明文件(如销售税免税证书),确保证据链完整合规
联结度判定 (Nexus Determination):识别企业在某州产生纳税申报义务的触发条件,包括:仓库、办公室、雇员。经济联结度 (Economic Nexus):如在该州的销售额或交易量超过特定门槛避免因联结度判定不清导致的漏报风险。
自愿披露计划 (Voluntary Disclosure):主动与相关州税务机关沟通,解决历史未申报/欠缴税款问题,通常可争取大幅减免滞纳金和罚款,化解潜在风险
《联邦中介商业法》(Public Law 86-272):通过精心规划跨州商业活动模式,帮助符合条件的企业规避在该州产生所得税联结度 (Income Tax Nexus),从而免除申报州所得税的义务
常见州税问题
"我的员工在某州远程办公,是否导致我需在该州缴税?"
"我的在线业务覆盖30多个州,该如何处理销售税?"
"的业务在某州销售额已超过经济联结度阈值,该怎么办?"
"为何我会收到一个从未听说过的州发来的罚单?"
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