联邦所得税申报与规划服务
自信驾驭IRS合规要求 – 最大化节税效益,最小化税务压力
全方位企业税务服务
1. 税务申报
精准企业税表编制: 申报编制各类企业联邦所得税申报表,包括: Form 1120 (股份制公司), Form 1120-S (S型公司), Form 1065 (合伙企业), and Form 1040 (Schedule C 个体经营者)
最大化税收抵扣: 深度梳理您的业务开支,精准识别所有符合规定的可抵扣项目,包括但不限于: 设备折旧,员工福利计划支出,研发(R&D)成本,差旅及业务招待费,符合条件的家庭办公室费用
行业专精经验: 我们深谙不同行业的财税痛点,为制造业、电商、零售业、专业服务机构、科技初创企业等提供量身定制的税务解决方案
复杂税务申报处理: 擅长处理具有挑战性的税务场景,例如:跨州经营涉及的税务申报与分配,并购重组(M&A)交易中的税务架构与申报,跨境交易与国际税务合规,股东利润分配的税务处理
2. 前瞻性税务规划
企业实体结构优化: 根据您的业务规模、发展阶段、股东构成及长期目标,提供专业的实体类型选择建议(C型公司 vs. S型公司 vs. 有限责任公司(LLC)),确保在责任保护与税负效率之间取得平衡
全年动态税务优化: 提供贯穿全年的节税策略,包括:利用合格退休计划(如401(k)、SEP IRA)降低当期应税收入,通过健康储蓄账户(HSA)实现医疗开支的税前扣除,对资本支出和大额业务费用进行战略性时间安排,持续挖掘节税空间,而非仅在报税季
税收抵免充分利用: 协助您申请并最大化利用各项宝贵的联邦税收抵免(Tax Credits),例如:研发税收抵免(R&D Tax Credit)节能环保相关税收优惠
现金流管理: 精准计算并按季度缴纳预估联邦所得税,避免因少缴而产生的罚款和利息。合理的预估税规划有助于平滑企业现金流,保证运营资金充裕
3. IRS合规与审计辩护
法规动态追踪: 紧密跟踪美国联邦税法的最新变化与IRS解释,确保您的企业税务策略始终与时俱进,规避合规风险
审计应对准备: 协助您建立并维护系统、规范的税务档案体系,涵盖所有税收抵扣证明文件、工资薪金记录、费用报告等。确保在面临IRS审查时能够迅速、完整地提供所需证据,证明申报的准确性。
IRS争议解决: 若您的企业接受IRS审计或收到税务处罚通知,我们的专业团队将提供全程代表服务,包括:作为您的授权代表与IRS沟通交涉,争取减免不合理的罚款和利息,协商可行的分期付款计划
服务行业
✅ 制造业与批发业
销售成本(COGS)分析、存货计价方法优化与核算、《国内税收法典》第263A条资本化调整、第179条设备费用化抵扣最大化等
✅ 投资与房地产业
✅ 专业服务机构
核心服务:合伙人利润分配与税负优化、客户项目费用追踪与分摊、独立承包商(1099)合规管理、专业责任保险关联税务处理等
✅ 电子商务与零售业
跨州经营销售税联结度(Nexus)判定与申报、复杂库存报告、平台电商(Marketplace Facilitator)法规合规、在线交易税务处理等
不动产折旧计划优化、1031同类财产交换合规指导、被动活动损失(PAL)规则应用、房地产投资信托(REITs)税务架构等
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无论是确保精准申报、寻求前瞻性节税策略,还是应对IRS挑战,我们的联邦税务专家团队都准备好为您提供强有力的支持